|
Faktúra |
DF/2018/1/131/
|
oprava EZS
|
595,20 |
s DPH |
372018
|
|
12.06.2018 |
Vladimír Vanček H&V - corporation |
ZSsMS Jacovce |
|
|
|
30.07.2018 |
|
Faktúra |
DF/2018/1/132/
|
čistenie rýna na budove TV
|
153,60 |
s DPH |
372018
|
|
19.06.2018 |
Vladimír Vanček H&V - corporation |
ZSsMS Jacovce |
|
|
|
30.07.2018 |
|
Faktúra |
DF/2018/1/138/
|
cistenie komínov ZS
|
60,00 |
s DPH |
362018
|
|
02.07.2018 |
Anton Klačanský SLUŽBY- FRANCO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
DF/2018/1/139/
|
cistenie komínov MS
|
35,00 |
s DPH |
362018
|
|
02.07.2018 |
Anton Klačanský SLUŽBY- FRANCO |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
DF/2018/1/109/
|
kancelarske potreby MS
|
90,14 |
s DPH |
352018
|
|
23.05.2018 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
ZŠsMŠ Jacovce |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF/2018/1/110/
|
náh.materiál. tonery ZS IaII, SKD,SJ
|
157,92 |
s DPH |
342018
|
|
21.05.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠsMŠ Jacovce |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF/2018/1/107/
|
náh.materiál. tonery MS
|
294,00 |
s DPH |
322018
|
|
21.05.2018 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠsMŠ Jacovce |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF/2018/1/105/
|
UP ZS - pocitac
|
640,00 |
s DPH |
312018
|
|
11.05.2018 |
R.A.V.Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Jacovce |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF/2018/1/115/
|
cist. prostriedky ZS I a II
|
564,50 |
s DPH |
292018
|
|
25.05.2018 |
Donell, s.r.o. |
ZŠsMŠ Jacovce |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF/2018/1/113/
|
čistiace prostriedky - ŠKD
|
115,36 |
s DPH |
292018
|
|
25.05.2018 |
Donell, s.r.o. |
ZŠsMŠ Jacovce |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF/2018/1/116/
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
1 326,28 |
s DPH |
292018
|
|
25.05.2018 |
Donell, s.r.o. |
ZŠsMŠ Jacovce |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF/2018/1/104/
|
škola v prírode 2018
|
2 300,00 |
s DPH |
282018
|
|
11.05.2018 |
Twistovo, s.r.o. |
ZŠsMŠ Jacovce |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF/2018/2/246/
|
potraviny 12
|
191,39 |
s DPH |
24418
|
|
06.12.2018 |
Foodservice s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
DF/2018/2/229/
|
potraviny 11
|
176,62 |
s DPH |
24218
|
|
28.11.2018 |
Michal Švec MFM- fruit Veľkoobchod ovocia a zeleniny |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
DF/2018/2/230/
|
potraviny 11
|
271,00 |
s DPH |
24118
|
|
28.11.2018 |
Michal Švec MFM- fruit Veľkoobchod ovocia a zeleniny |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
DF/2018/2/226/
|
potraviny 11
|
57,60 |
s DPH |
24018
|
|
28.11.2018 |
Katarína Vojtelová Topoľčany |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
DF/2018/2/231/
|
potraviny 11
|
325,26 |
s DPH |
23918
|
|
28.11.2018 |
Robert VOJTELA |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
DF/2018/2/228/
|
potraviny 11
|
170,33 |
s DPH |
23818
|
|
28.11.2018 |
Foodservice s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
DF/2018/2/227/
|
potraviny 11
|
81,14 |
s DPH |
23218
|
|
28.11.2018 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
Faktúra |
DF/2018/2/239/
|
potraviny 11
|
215,57 |
s DPH |
23118
|
|
15.11.2018 |
Foodservice s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
05.02.2019 |