|
Faktúra |
DF/2018/1/088/
|
tanečný kurz - VP 05/2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Kristína Jančovičová Radošina |
ZŠsMŠ Jacovce |
|
|
|
19.06.2018 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/043/
|
preprava stravy 02/2019
|
201,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
PPD Prašice |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/037/
|
Grafická karta, Servisná činnosť 02/2019,ATI 5450 2GB, VT-I-61
|
239,00 |
s DPH |
O2019/14
|
|
25.02.2019 |
Luped Slovakia s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/038/
|
BOZP 02/2019
|
7,01 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/039/
|
Spreaker CREATIVE Inspire - 1ks, VT-I-62,Interaktívne pero EPSON ELPPN05A - 1ks, VT-I-63
|
102,96 |
s DPH |
O2019/15
|
|
25.02.2019 |
R.A.V.Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/040/
|
Objednávame si u Vás kalkukačky CASIO FX85 ES Plus,počet: 25ks, cena za kus 15,99 €, doprava 4 €,Spotrebný materkiál - matematika
|
403,75 |
s DPH |
O2019/13
|
|
25.02.2019 |
Euronics Prievidza |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/041/
|
tanečný kurz 02/2019 VP
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Kristína Jančovičová Radošina |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/042/
|
poplatok za odvoz komunálneho odpadu
|
858,00 |
s DPH |
|
VZN č. 5/2017
|
26.02.2019 |
Obec Jacovce Obecný úrad |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/044/
|
odvoz kuch. odpadu 02/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
eNFe s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/035/
|
BOZP 01/2019
|
51,00 |
s DPH |
|
11/2018
|
12.02.2019 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/028/
|
potraviny 02/2019
|
68,82 |
s DPH |
122/2019
|
|
01.03.2019 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/029/
|
potraviny 02/2019
|
402,35 |
s DPH |
123/2019
|
|
04.03.2019 |
Mäso-ÚDENINY, Jacovce |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/030/
|
potraviny 02/2019
|
193,83 |
s DPH |
125/2019
|
|
06.03.2019 |
COOP Jednota,spotr.družs. |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/031/
|
potraviny 02/2019
|
8,42 |
s DPH |
126/2019
|
|
06.03.2019 |
COOP Jednota,spotr.družs. |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/032/
|
potraviny 02/2019
|
62,66 |
s DPH |
124/2019
|
|
06.03.2019 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/033/
|
potraviny 02/2019
|
4,98 |
s DPH |
1272019
|
|
07.03.2019 |
Smatana Vladimír, Partizánske |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/034/
|
potraviny 03/2019
|
272,15 |
s DPH |
1282019
|
|
05.03.2019 |
Foodservice s.r.o. Nitra |
|
|
|
|
11.04.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/036/
|
výmena čerpadla v MŠ
|
70,00 |
s DPH |
O2019/12
|
|
15.02.2019 |
Peter KARABA,Topoľčany |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/034/
|
prenájom kuchyne ŠJ 01/2019
|
232,00 |
s DPH |
O2019/11
|
|
12.02.2019 |
Obec Tesáre |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/2/036/
|
potraviny 03/2019
|
33,76 |
s DPH |
129/2019
|
|
15.03.2019 |
MILSY, a.s. |
|
|
|
|
11.04.2019 |