|
Faktúra |
DF/2019/1/009/
|
Finančný spravodajca časopis ZŠ I, ZŠ II
|
14,90 |
s DPH |
SMZ18/C009
|
|
19.01.2019 |
Poradca podnikateľa,sro /Finančný spravodaj |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/020/
|
tanečný kurz 01/2019 VP
|
300,00 |
s DPH |
O2019/9
|
|
31.01.2019 |
Kristína Jančovičová Radošina |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/019/
|
prevoz stravy 01/2019
|
259,20 |
s DPH |
O2019/8
|
|
31.01.2019 |
PPD Prašice |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/018/
|
demontáž a montáž okien na ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
O2019/7
|
|
22.01.2019 |
Peter Dubný STOLÁRSTVO |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/095/
|
oprava k zle vyúčtovanej faktúre 06519, DF 1/92
|
-22,00 |
s DPH |
O2019/6/1
|
|
30.04.2019 |
HERMANN SK, spol.s.r.o Tovarniky |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/092/
|
Modernizácia objektu ŠJ
|
6 021,79 |
s DPH |
O2019/6/1
|
|
30.04.2019 |
HERMANN SK, spol.s.r.o Tovarniky |
|
|
|
|
20.05.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/017/
|
Tonery MŠ
|
235,20 |
s DPH |
O2019/6
|
|
22.01.2019 |
R.A.V.Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/011/
|
BOZP 1/2019
|
7,01 |
s DPH |
O2019/5
|
|
21.01.2019 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/128/
|
žiacke knižky 200ks
|
87,19 |
s DPH |
O2019/43
|
|
29.05.2019 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/126/
|
odborný mesačník PaM,Práca a mzdy 1-12/2019 + Zákony 2019
|
74,00 |
s DPH |
O2019/42
|
|
29.05.2019 |
PORADCA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/125/
|
Kancelárske potreby,trubičkový prenášač 6ks, zošívačka 6ks, archivačná,spona
|
132,00 |
s DPH |
O2019/41
|
|
29.05.2019 |
Sponka, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/124/
|
čistiace prostriedky MŠ
|
395,35 |
s DPH |
O2019/40
|
|
29.05.2019 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/010/
|
Prechod kal. roka nastavenie ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
O2019/4
|
|
19.01.2019 |
Ing.Ján Kováčik |
|
|
|
|
27.03.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/123/
|
odborná kontrola kom. telesa v objekte ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
O2019/39
|
|
24.05.2019 |
Anton Klačanský SLUŽBY- FRANCO |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/122/
|
odborná kontrola kom. telesa v objekte MŠ
|
35,00 |
s DPH |
O2019/38
|
|
24.05.2019 |
Anton Klačanský SLUŽBY- FRANCO |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/120/
|
Servisná činnosť 05/2019, HDD 1TB WD10E 64MB,SATAIII, 7200 rpm, VT-I-64
|
244,90 |
s DPH |
O2019/37
|
|
24.05.2019 |
Luped Slovakia s.r.o. Topoľčany |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/119/
|
Predškolské časopisy: Včielka 33ks,,Predškolská výchova 6ks
|
43,80 |
s DPH |
O2019/36
|
|
24.05.2019 |
ARES spol.s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/118/
|
toner HP CE278A - 3ks ŠJ
|
227,52 |
s DPH |
O2019/35
|
|
23.05.2019 |
FEMINA SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/117/
|
Kontajner na plasty - žltý 1100 l - 1ks
|
270,35 |
s DPH |
O2019/34
|
|
23.05.2019 |
FEREX s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |
|
Faktúra |
DF/2019/1/116/
|
Stravné lístky 140ks
|
523,24 |
s DPH |
O2019/33
|
|
20.05.2019 |
UP Slovensko,s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2019 |