Základná škola s materskou školou |
|
|
|
|
|
|
27.9.2011, 15:29 |
|
|
|
|
|
|
95621, Jacovce, Školská 5 |
|
|
|
|
|
|
IČO:37860747 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kniha dodávateľských faktúr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Základná škola s materskou školou |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady od: 01.04.2011 do: 30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 / 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Číslo |
|
|
|
|
|
Obnos |
|
|
|
Dátum |
Dátum |
Dátum |
Obnos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dokladu |
Dodávateľ |
Var.symbol |
dokladu |
|
Uhradené |
vystavenia |
splatnosti |
úhrady |
úhrady |
|
Poznámka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011049 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
39323411 |
152,38 |
|
152,38 |
31.3.2011 |
14.4.2011 |
6.4.2011 |
152,38 |
|
|
MŠ čistiace prostriedky |
2011050 |
Komensky, s.r.o. Košice |
201104595 |
13,80 |
|
13,80 |
31.3.2011 |
14.4.2011 |
6.4.2011 |
13,80 |
|
|
Virtuálna knižnica mesiac marec |
2011051 |
GRAPIC s.r.o. |
20110017 |
215,60 |
|
215,60 |
6.4.2011 |
20.4.2011 |
6.4.2011 |
215,60 |
|
|
Tonery do tlačiarne a kopírky |
2011052 |
Le Cheque Dejeuner,s.r.o. |
0111039847 |
196,34 |
|
196,34 |
1.4.2011 |
15.4.2011 |
6.4.2011 |
196,34 |
|
|
Stravané lístky učiteľ |
2011303 |
ZŠ s MŠ /účet SF /Jacovce |
032011 |
223,91 |
|
223,91 |
5.4.2011 |
19.4.2011 |
6.4.2011 |
223,91 |
|
|
Tvorba SF marec |
2011304 |
ZŠ s MŠ /účet SF /Jacovce |
042011 |
211,39 |
|
211,39 |
6.5.2011 |
20.5.2011 |
9.5.2011 |
211,39 |
|
|
Tvorba SF apríl |
2011053 |
T-COM Slovak Telecom,a.s. |
8725007177 |
137,75 |
|
137,75 |
6.4.2011 |
20.4.2011 |
7.4.2011 |
137,75 |
|
|
Telefón marec |
2011054 |
DOSS spol.s.r.o. |
20110412 |
12 000,00 |
|
12 000,00 |
5.4.2011 |
19.4.2011 |
7.4.2011 |
12 000,00 |
|
|
Elektroinštalácia ZŠ |
2011055 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
430477 |
994,00 |
|
994,00 |
1.4.2011 |
15.4.2011 |
7.4.2011 |
994,00 |
|
|
Dopravné žiak marec |
2011056 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
111109846 |
10,86 |
|
10,86 |
11.4.2011 |
27.4.2011 |
27.4.2011 |
10,86 |
|
|
Bezpečnostná rohož - apríl |
2011057 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
982011 |
43,15 |
|
43,15 |
12.4.2011 |
27.4.2011 |
27.4.2011 |
43,15 |
|
|
BOZP a PO marec |
2011058 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
132011 |
16,20 |
|
16,20 |
4.4.2011 |
18.4.2011 |
27.4.2011 |
16,20 |
|
|
MŠ strava marec |
2011059 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
122011 |
62,64 |
|
62,64 |
12.4.2011 |
28.4.2011 |
27.4.2011 |
62,64 |
|
|
ZŠ strava marec |
2011060 |
ZSE Energia, a.s. |
7101863011 |
1 199,23 |
|
1 199,23 |
8.4.2011 |
30.4.2011 |
27.4.2011 |
1 199,23 |
|
|
Elektrická energia apríl |
2011061 |
SPP a.s. Bratislava |
4018001475 |
57,93 |
|
57,93 |
13.4.2011 |
28.5.2011 |
23.5.2011 |
57,93 |
|
|
MŠ SPP úrok z omeškania platieb |
2011062 |
SPP a.s. Bratislava |
4018001474 |
160,07 |
|
160,07 |
13.4.2011 |
28.5.2011 |
23.5.2011 |
160,07 |
|
|
ZŠ SPP úrok z omeškania platieb |
2011063 |
KADÁK-servis váh |
9542011 |
284,00 |
|
284,00 |
12.4.2011 |
28.4.2011 |
27.4.2011 |
284,00 |
|
|
ŠJ ciachovanie váh |
2011064 |
ZsVak, odštepný závod |
260011921 |
360,00 |
|
360,00 |
14.4.2011 |
28.4.2011 |
27.4.2011 |
360,00 |
|
|
Voda od 1.1.-4.4.2011 |
2011065 |
Vlastimil Atovič- THAPNER SERVIS |
20110122 |
212,76 |
|
212,76 |
18.4.2011 |
2.5.2011 |
27.4.2011 |
212,76 |
|
|
Revízia hasiacich prístrojov |
2011066 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
39325611 |
59,89 |
|
59,89 |
26.4.2011 |
10.5.2011 |
27.4.2011 |
59,89 |
|
|
MŠ kancelársky materiál |
2011067 |
ZsVak, odštepný závod |
228010427 |
1,20 |
|
1,20 |
21.4.2011 |
5.5.2011 |
27.4.2011 |
1,20 |
|
|
MŠ doúčt.vody |
2011068 |
PRIMA-PRINT, a.s. |
201104086 |
720,18 |
|
720,18 |
22.4.2011 |
10.5.2011 |
9.5.2011 |
720,18 |
|
|
Výročie školy talč.pozvánky a bulet. |
2011069 |
T- Mobile Slovak Telekom, a.s. |
7103975623 |
16,27 |
|
16,27 |
27.4.2011 |
11.5.2011 |
9.5.2011 |
16,27 |
|
|
Mobil 22.3.do 21.4. |
2011070 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
202011 |
7,74 |
|
7,74 |
4.5.2011 |
18.5.2011 |
9.5.2011 |
7,74 |
|
|
MŠ strava apríl |
2011071 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
192011 |
47,52 |
|
47,52 |
4.5.2011 |
18.5.2011 |
9.5.2011 |
47,52 |
|
|
ZŠ strava apríl |
2011072 |
NOMIland, s.r.o. |
2111108 |
21,60 |
|
21,60 |
4.5.2011 |
18.5.2011 |
9.5.2011 |
21,60 |
|
|
MŠ nálepky na nábyt. do šatní |
2011073 |
Komensky, s.r.o. Košice |
201106555 |
13,80 |
|
13,80 |
30.4.2011 |
14.5.2011 |
9.5.2011 |
13,80 |
|
|
Virt.knižnica apríl |
2011074 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
430657 |
712,80 |
|
712,80 |
3.5.2011 |
17.5.2011 |
9.5.2011 |
712,80 |
|
|
Dopravné žiak apríl |
2011075 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
1382011 |
43,15 |
|
43,15 |
2.5.2011 |
16.5.2011 |
9.5.2011 |
43,15 |
|
|
BOZP a PO apríl |
2011076 |
SPP a.s. Bratislava |
7251922165 |
1 042,00 |
|
1 042,00 |
9.5.2011 |
23.5.2011 |
17.5.2011 |
1 042,00 |
|
|
MŠ plyn január |
2011077 |
SPP a.s. Bratislava |
7251922140 |
5 012,00 |
|
5 012,00 |
9.5.2011 |
23.5.2011 |
17.5.2011 |
5 012,00 |
|
|
ZŠ plyn január |
2011078 |
Peter Dubný STOLÁRSTVO |
42011 |
2 128,00 |
|
2 128,00 |
30.4.2011 |
18.5.2011 |
17.5.2011 |
2 128,00 |
|
|
MŠ skrine |
2011079 |
ZSE Energia, a.s. |
7130618148 |
278,05 |
|
278,05 |
4.5.2011 |
18.5.2011 |
17.5.2011 |
278,05 |
|
|
MŠ vyučt.Fa elektr.energia |
2011080 |
Donell, s.r.o. |
20110030 |
1 782,30 |
|
1 782,30 |
9.5.2011 |
23.5.2011 |
17.5.2011 |
1 782,30 |
|
|
ŠJ stoly a stoličky |
2011081 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
21100429 |
153,62 |
|
153,62 |
30.4.2011 |
19.5.2011 |
17.5.2011 |
153,62 |
|
|
ZŠ materiál na údržbu a opravy |
2011082 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
111402119 |
58,03 |
|
58,03 |
12.5.2011 |
26.5.2011 |
17.5.2011 |
58,03 |
|
|
Čistiace prostriedky |
2011083 |
ARES spol.s.r.o. |
0110068 |
37,20 |
|
37,20 |
10.5.2011 |
24.5.2011 |
17.5.2011 |
37,20 |
|
|
MŠ časopisy Včielka, Adamko |
2011084 |
ZSE Energia, a.s. |
7180435435 |
1 291,59 |
|
1 291,59 |
9.5.2011 |
23.5.2011 |
17.5.2011 |
1 291,59 |
|
|
Elektr.energia máj |
2011085 |
Eduard AMBRA |
2011014 |
36,00 |
|
36,00 |
5.5.2011 |
19.5.2011 |
17.5.2011 |
36,00 |
|
|
MŠ oprava pračky |
2011086 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
2112205421 |
21,53 |
|
21,53 |
10.5.2011 |
24.5.2011 |
17.5.2011 |
21,53 |
|
|
Tlačivá - školy /vysvedč.../ |
2011087 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
111402123 |
9,14 |
|
9,14 |
17.5.2011 |
31.5.2011 |
17.5.2011 |
9,14 |
|
|
Čist.prostriedky do WC |
2011088 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
39334011 |
46,04 |
|
46,04 |
19.5.2011 |
2.6.2011 |
23.5.2011 |
46,04 |
|
|
Kanc.mat. a čist.prostr. |
2011361 |
ZŠ s MŠ/VÝD.účet/, Školská 5,Jacovce /strav.lístky/ |
0130042011 |
13,00 |
|
13,00 |
21.4.2011 |
5.5.2011 |
27.4.2011 |
13,00 |
|
|
SF čerpanie strava učiteľ |
2011334 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
142011 |
87,60 |
|
87,60 |
11.4.2011 |
28.4.2011 |
27.4.2011 |
87,60 |
|
|
SF čerpanie strava marec |
2011335 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
182011 |
61,40 |
|
61,40 |
5.5.2011 |
19.5.2011 |
9.5.2011 |
61,40 |
|
|
SF čerpanie strava apríl |
2011336 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
232011 |
88,40 |
|
88,40 |
2.6.2011 |
16.6.2011 |
2.6.2011 |
88,40 |
|
|
SF čerpanie strava máj |
2011089 |
T- Mobile Slovak Telekom, a.s. |
7105026187 |
12,30 |
|
12,30 |
23.5.2011 |
6.6.2011 |
2.6.2011 |
12,30 |
|
|
Mobil 22.4.-21.5.2011 |
2011090 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
111114951 |
32,58 |
|
32,58 |
30.5.2011 |
13.6.2011 |
2.6.2011 |
32,58 |
|
|
Bezp. Rohož máj |
2011091 |
Kostolný Miroslav UNIEL |
11017 |
320,10 |
|
320,10 |
20.5.2011 |
3.6.2011 |
2.6.2011 |
320,10 |
|
|
MŠ oprava elektroinš.pre nasťah.do ŠKD |
2011092 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
201161 |
393,26 |
|
393,26 |
30.5.2011 |
13.6.2011 |
10.6.2011 |
393,26 |
|
|
MŠ oprava sporáka po rekonštr.budovy |
2011093 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
201162 |
243,31 |
|
243,31 |
30.5.2011 |
13.6.2011 |
10.6.2011 |
243,31 |
|
|
MŠ zapojenie myčky po rekonštr.budovy |
2011094 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
201160 |
230,02 |
|
230,02 |
30.5.2011 |
13.6.2011 |
10.6.2011 |
230,02 |
|
|
MŠ oprava kotla po rekonštr.budovy |
2011095 |
ZŠ s MŠ /VÝD.účet/ Jacovce / čerp.SF-ostat./ |
212011 |
60,30 |
|
60,30 |
3.6.2011 |
17.6.2011 |
2.6.2011 |
60,30 |
|
|
Strava ZŠ máj |
2011096 |
ZŠ s MŠ /VÝD.účet/ Jacovce / čerp.SF-ostat./ |
222011 |
19,26 |
|
19,26 |
3.6.2011 |
17.6.2011 |
2.6.2011 |
19,26 |
|
|
Strava MŠ máj |
2011097 |
Komensky, s.r.o. Košice |
201108744 |
13,80 |
|
13,80 |
31.5.2011 |
14.6.2011 |
2.6.2011 |
13,80 |
|
|
Virt.knižnica máj |
2011098 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
21100550 |
159,61 |
|
159,61 |
31.5.2011 |
14.6.2011 |
10.6.2011 |
159,61 |
|
|
Materiál na opravy a údržbu |
2011099 |
Peter Žilka KOMIVA-KOMINÁRSTVO |
2011044 |
155,00 |
|
155,00 |
3.6.2011 |
17.6.2011 |
10.6.2011 |
155,00 |
|
|
Revízia komínov |
2011100 |
HARYS Ing.Ján Rybanský |
2011038 |
65,35 |
|
65,35 |
8.6.2011 |
22.6.2011 |
10.6.2011 |
65,35 |
|
|
ŠJ čistiace prostr. |
2011101 |
T-COM Slovak Telecom,a.s. |
8727043445 |
129,69 |
|
129,69 |
3.6.2011 |
17.6.2011 |
10.6.2011 |
129,69 |
|
|
Telefón máj 2011 |
2011102 |
T-COM Slovak Telecom,a.s. |
7726020329 |
115,27 |
|
115,27 |
9.6.2011 |
23.6.2011 |
10.6.2011 |
115,27 |
|
|
Telefón apríl 2011 |
2011103 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
430827 |
932,80 |
|
932,80 |
3.6.2011 |
17.6.2011 |
10.6.2011 |
932,80 |
|
|
Dopravné žiak máj |
2011104 |
ZSE Energia, a.s. |
7220374699 |
1 263,92 |
|
1 263,92 |
7.6.2011 |
21.6.2011 |
10.6.2011 |
1 263,92 |
|
|
elektr.energia jún |
2011305 |
ZŠ s MŠ /účet SF /Jacovce |
052011 |
228,45 |
|
228,45 |
9.6.2011 |
23.6.2011 |
10.6.2011 |
228,45 |
|
|
Tvorba SF máj |
2011105 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
1692011 |
43,15 |
|
43,15 |
10.6.2011 |
24.6.2011 |
23.6.2011 |
43,15 |
|
|
BOZP a PO máj |
2011106 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
252011 |
320,40 |
|
320,40 |
17.6.2011 |
1.7.2011 |
23.6.2011 |
320,40 |
|
|
Réžia za strav.MŠ 01-05. |
2011107 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
262011 |
1 441,80 |
|
1 441,80 |
18.7.2011 |
1.8.2011 |
23.6.2011 |
1 441,80 |
|
|
Réžia za strav.ZŠ 01-05. |
2011108 |
SPP a.s. Bratislava |
7271946547 |
1 010,00 |
|
1 010,00 |
20.6.2011 |
4.7.2011 |
23.6.2011 |
1 010,00 |
|
|
MŠ plyn február |
2011109 |
SPP a.s. Bratislava |
7271946523 |
4 857,00 |
|
4 857,00 |
20.6.2011 |
4.7.2011 |
23.6.2011 |
4 857,00 |
|
|
ZŠ plyn február |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spolu : |
|
|
|
|
|
42 389,43 |
|
€ |
|
|
|
|
|
42 389,43 |
€ |
|
|
|