Základná škola s materskou školou |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2012, 14:25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95621, Jacovce, Školská 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IČO:37860747 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kniha dodávateľských faktúr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Január až jún 2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
S: 0, S: 1, S: 2, S: 4, zobraziť stornodoklady, T: 0, T: 1, T: 2, U: 0, U: 1, U: 2, U: 3, U: 4, U: 9, Dátum úhrady do: 30.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Číslo |
|
|
|
|
|
Obnos |
|
|
|
Dátum |
|
Dátum |
|
Dátum |
Obnos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
dokladu |
Dodávateľ |
Var.symbol |
dokladu |
Uhradené |
|
vystavenia |
|
splatnosti |
|
úhrady |
úhrady |
|
Položka |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012001 |
T-Mobile Slovak Telekom, a.s. |
7113050574 |
10,68 |
10,68 |
|
2.1.2012 |
|
16.1.2012 |
|
3.1.2012 |
10,68 |
|
TELEFÓN mobil |
2012002 |
SPP a.s. Bratislava |
7257382269 |
1 003,00 |
1 003,00 |
|
1.1.2012 |
|
10.2.2012 |
|
10.2.2012 |
1 003,00 |
|
PLYN-energia Január 2012 |
2012003 |
SPP a.s. Bratislava |
7257382261 |
4 428,00 |
4 428,00 |
|
1.1.2012 |
|
10.2.2012 |
|
10.2.2012 |
4 428,00 |
|
ZŠ PLYN-energia Január 2012 |
2012004 |
RVC-Reginalne vzd.centrum samosprávy |
00142012 |
116,00 |
116,00 |
|
2.1.2012 |
|
16.1.2012 |
|
4.1.2012 |
116,00 |
|
školenia RVC Nitra - škol.poplatok na rok 2012 |
2012005 |
T-COM Slovak Telecom,a.s. |
2734081348 |
143,05 |
143,05 |
|
2.1.2012 |
|
16.1.2012 |
|
5.1.2012 |
143,05 |
|
TELEFÓN december 2011 |
2012006 |
SÚVAHA spol.s.r.o. |
1102422172 |
49,43 |
49,43 |
|
12.1.2012 |
|
27.1.2012 |
|
26.1.2012 |
49,43 |
|
Odborný časopis Fin.spravodaj doučt.r.2011 |
2012007 |
Ing.Ivo Urlich |
120017 |
149,00 |
149,00 |
|
2.1.2012 |
|
27.1.2012 |
|
26.1.2012 |
149,00 |
|
ŠJ údržba programu URLICH na rok 2012 |
2012008 |
Firma KOŠÍK-siete s.r.o. Nové Zámky |
220038 |
33,19 |
33,19 |
|
12.1.2012 |
|
26.1.2012 |
|
26.1.2012 |
33,19 |
|
dekor.siete - VYV mat. na výchovu a vyuč. |
2012009 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
62012 |
43,15 |
43,15 |
|
13.1.2012 |
|
27.1.2012 |
|
26.1.2012 |
43,15 |
|
BOZP a PO Blaška december 2011 |
2012010 |
Světlana Rybanská |
20120001 |
70,80 |
70,80 |
|
13.1.2012 |
|
27.1.2012 |
|
26.1.2012 |
70,80 |
|
ŠJ tlačivo -poštové poukážky |
2012011 |
Komensky, s.r.o. Košice |
201200891 |
165,60 |
165,60 |
|
13.1.2012 |
|
27.1.2012 |
|
26.1.2012 |
165,60 |
|
Virt.knižnica rok 2012 /SZP deti (soc.znev.prostr.) čerpanie |
2012012 |
Interaktívna škola,s.r.o. |
120002 |
200,00 |
200,00 |
|
13.1.2012 |
|
27.1.2012 |
|
26.1.2012 |
200,00 |
|
Interaktívny program ALF - aktualizácia softvéru-pre učiteľov |
2012013 |
ZSE Energia, a.s. |
7445743082 |
1 070,88 |
1 070,88 |
|
23.1.2012 |
|
6.2.2012 |
|
3.2.2012 |
1 070,88 |
|
ELEKTRICKÁ energia január 2012 |
2012014 |
ASC Applied Sof.Cons.sro |
9120000302 |
129,00 |
129,00 |
|
30.1.2012 |
|
13.2.2012 |
|
3.2.2012 |
129,00 |
|
aktualizácia softvéru /635 |
2012015 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
121102386 |
22,28 |
22,28 |
|
30.1.2012 |
|
13.2.2012 |
|
3.2.2012 |
22,28 |
|
bezp.rohož -čistnie január 2012 |
2012016 |
T-Mobile Slovak Telekom, a.s. |
7200867036 |
10,38 |
10,38 |
|
23.1.2012 |
|
6.2.2012 |
|
3.2.2012 |
10,38 |
|
TELEFÓN mobil RŠ január 2012 |
2012017 |
Elena Gajdošíková - G-GASTRO |
201205 |
129,60 |
129,60 |
|
1.2.2012 |
|
15.2.2012 |
|
3.2.2012 |
129,60 |
|
ŠJ materiál -čistiace prostriedky do myčky |
2012018 |
Ing.Ján Kováčik |
1200001 |
40,28 |
40,28 |
|
23.1.2012 |
|
6.2.2012 |
|
3.2.2012 |
40,28 |
|
ŠJ aktualizácia softvéru URLICH |
2012019 |
SPP a.s. Bratislava |
7242395495 |
972,00 |
972,00 |
|
3.2.2012 |
|
29.3.2012 |
|
29.3.2012 |
972,00 |
|
MŠ PLYN-energia Február 2012 |
2012020 |
SPP a.s. Bratislava |
7242395473 |
4 291,00 |
4 291,00 |
|
3.2.2012 |
|
29.3.2012 |
|
29.3.2012 |
4 291,00 |
|
ZŠ Február PLYN-energia |
2012021 |
T-COM Slovak Telecom,a.s. |
8735092055 |
137,26 |
137,26 |
|
31.1.2012 |
|
14.2.2012 |
|
10.2.2012 |
137,26 |
|
TELEFÓN január 2012 |
2012022 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
20120081 |
83,78 |
83,78 |
|
31.1.2012 |
|
14.2.2012 |
|
10.2.2012 |
83,78 |
|
materiál všeobecný na opravy a údržbu ( výtvarná interakt.a tanečná trieda ). |
2012301 |
ZŠ s MŠ /Účet SF / Jacovce |
012012 |
199,52 |
199,52 |
|
10.2.2012 |
|
24.2.2012 |
|
13.2.2012 |
199,52 |
|
TVORBA soc.fondu január 2012 |
2012023 |
B2B partner s.r.o. |
12400858 |
240,00 |
240,00 |
|
8.2.2012 |
|
22.2.2012 |
|
20.2.2012 |
240,00 |
|
bieľa tabuľa nemagnetická /2ks á=220,00€/ mat. na výchovu a vyuč. |
2012024 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
372012 |
43,15 |
43,15 |
|
8.2.2012 |
|
22.2.2012 |
|
20.2.2012 |
43,15 |
|
BOZP a PO Blaška január 2012 |
2012025 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
430120150 |
788,00 |
788,00 |
|
7.2.2012 |
|
21.2.2012 |
|
20.2.2012 |
788,00 |
|
Dopravné žiak január 2012 |
2012026 |
Vlastimil Atovič- THAPNER SERVIS |
20120043 |
82,56 |
82,56 |
|
13.2.2012 |
|
27.2.2012 |
|
20.2.2012 |
82,56 |
|
MŠ revízia a oprava hasiacich prístrojov |
2012027 |
Vlastimil Atovič- THAPNER SERVIS |
20120042 |
249,72 |
249,72 |
|
13.2.2012 |
|
27.2.2012 |
|
20.2.2012 |
249,72 |
|
ZŠ revízia hasiacich prístrojov |
2012028 |
ZSE Energia, a.s. |
7445823795 |
410,46 |
410,46 |
|
15.2.2012 |
|
29.2.2012 |
|
20.2.2012 |
410,46 |
|
ELEKTRICKÁ energia február 2012 |
2012029 |
ZSE Energia, a.s. |
7445823794 |
719,37 |
719,37 |
|
15.2.2012 |
|
29.2.2012 |
|
20.2.2012 |
719,37 |
|
ELEKTRICKÁ energia február 2012 |
2012030 |
T-Mobile Slovak Telekom, a.s. |
7202058870 |
11,63 |
11,63 |
|
22.2.2012 |
|
7.3.2012 |
|
28.2.2012 |
11,63 |
|
TELEFÓN mobil RŠ(22.1.-21.2.2012) |
2012031 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
121105220 |
22,28 |
22,28 |
|
27.2.2012 |
|
12.3.2012 |
|
28.2.2012 |
22,28 |
|
Údržba bezp.rohož február 2012 |
2012032 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
39511012 |
216,36 |
216,36 |
|
27.2.2012 |
|
12.3.2012 |
|
28.2.2012 |
216,36 |
|
kanc. materiál pre potreby ekonom.úseku. |
2012033 |
KR-BYTMAT, s.r.o. |
9020120063 |
214,02 |
214,02 |
|
16.2.2012 |
|
1.3.2012 |
|
28.2.2012 |
214,02 |
|
MŠ hlavice HERZ -na radiatóry v MŠ -uzatvoriť radiátor. |
2012302 |
ZŠ s MŠ /Účet SF / Jacovce |
022012 |
202,48 |
202,48 |
|
7.3.2012 |
|
21.3.2012 |
|
8.3.2012 |
202,48 |
|
TVORBA soc.fondu február 2012 |
2012034 |
ZsVak, odštepný závod |
328000562 |
176,40 |
176,40 |
|
29.2.2012 |
|
16.3.2012 |
|
15.3.2012 |
176,40 |
|
VODA-energia / 24.11.2011 - 14.02.2012 / |
2012035 |
SPP a.s. Bratislava |
7312366734 |
916,00 |
916,00 |
|
2.3.2012 |
|
31.3.2012 |
|
29.3.2012 |
916,00 |
|
MŠ marec 2012 PLYN-energia |
2012036 |
SPP a.s. Bratislava |
7312366714 |
4 045,00 |
4 045,00 |
|
2.3.2012 |
|
31.3.2012 |
|
29.3.2012 |
4 045,00 |
|
ZŠ marec 2012 PLYN-energia |
2012037 |
ZSE Energia, a.s. |
7445888011 |
1 129,83 |
1 129,83 |
|
2.3.2012 |
|
16.3.2012 |
|
15.3.2012 |
1 129,83 |
|
ELEKTRICKÁ energia marec 2012 |
2012038 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
682012 |
43,15 |
43,15 |
|
2.3.2012 |
|
16.3.2012 |
|
15.3.2012 |
43,15 |
|
BOZP a PO Blaška február 2012 |
2012039 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
430120300 |
652,80 |
652,80 |
|
2.3.2012 |
|
16.3.2012 |
|
15.3.2012 |
652,80 |
|
Dopravné žiak február 2012 |
2012040 |
T-COM Slovak Telecom,a.s. |
4736088677 |
111,66 |
111,66 |
|
3.3.2012 |
|
17.3.2012 |
|
15.3.2012 |
111,66 |
|
TELEFÓN Február 2012 |
2012041 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
39517612 |
99,70 |
99,70 |
|
9.3.2012 |
|
23.3.2012 |
|
15.3.2012 |
99,70 |
|
MŠ kanc. materiál všeobecný |
2012042 |
Akadémia vzdelávania, pobočka Topoľčany |
16032012 |
50,00 |
50,00 |
|
15.3.2012 |
|
29.3.2012 |
|
15.3.2012 |
50,00 |
|
školiaci poplatok - pre kuriča |
2012043 |
Allianz-Slov.poisťovňa as |
8017733547 |
149,87 |
149,87 |
|
13.3.2012 |
|
27.3.2012 |
|
20.3.2012 |
149,87 |
|
poistenie auta TO-924 BC škoda Favorit(od 5.4.2012 - 4.4.2013).. |
2012044 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
846 |
20,00 |
20,00 |
|
20.3.2012 |
|
3.4.2012 |
|
20.3.2012 |
20,00 |
|
školiaci poplatok - školenie pre RŠ (financ.regional.školstva...) |
2012045 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
39517512 |
214,48 |
214,48 |
|
9.3.2012 |
|
23.3.2012 |
|
21.3.2012 |
214,48 |
|
MŠ čistiace prostriedky materiál všeobecný |
2012046 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
39516112 |
138,72 |
138,72 |
|
19.3.2012 |
|
2.4.2012 |
|
21.3.2012 |
138,72 |
|
kanclársky materiál všeobecný . |
2012047 |
HARYS Ing.Ján Rybanský |
2012023 |
80,50 |
80,50 |
|
20.3.2012 |
|
3.4.2012 |
|
21.3.2012 |
80,50 |
|
čistiace prostriedky -materiál |
2012048 |
Le Cheque Dejeuner,s.r.o. |
0112029850 |
210,83 |
210,83 |
|
22.3.2012 |
|
5.4.2012 |
|
22.3.2012 |
210,83 |
|
Stravné lístky .... / 70ks Od 1.1.2012 do 30.4.2012/ |
2012049 |
RN Gastro - JAZ s.r.o. |
11201460 |
56,39 |
56,39 |
|
22.3.2012 |
|
5.4.2012 |
|
29.3.2012 |
56,39 |
|
ŠJ otvárač konzerv / DHM-I-157 / materiál . |
2012050 |
JAZ servis Gajdošík Kamil |
201235 |
124,32 |
124,32 |
|
23.3.2012 |
|
6.4.2012 |
|
29.3.2012 |
124,32 |
|
ŠJ oprava elektr.panvice - Údržba |
2012051 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
121108196 |
22,28 |
22,28 |
|
26.3.2012 |
|
9.4.2012 |
|
29.3.2012 |
22,28 |
|
čistenie rohož bezp. marec 2012 |
2012052 |
HARYS Ing.Ján Rybanský |
2012028 |
75,59 |
75,59 |
|
26.3.2012 |
|
9.4.2012 |
|
29.3.2012 |
75,59 |
|
čistiace prostriedky ZŠ a ŠKD |
2012053 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
121401207 |
126,77 |
126,77 |
|
26.3.2012 |
|
9.4.2012 |
|
29.3.2012 |
126,77 |
|
čistiace prostriedky do WC (mydlo....). |
2012054 |
RAABE-odborné nakladateľ. |
4903121 |
119,00 |
119,00 |
|
28.3.2012 |
|
11.4.2012 |
|
29.3.2012 |
119,00 |
|
odborný časopis Právny kuriér . |
2012055 |
RAABE-odborné nakladateľ. |
21208648 |
107,10 |
107,10 |
|
28.3.2012 |
|
11.4.2012 |
|
29.3.2012 |
107,10 |
|
odborný časopis Právny Kuriér. |
2012056 |
GRAPIC s.r.o. |
20120009 |
245,70 |
245,70 |
|
29.3.2012 |
|
12.4.2012 |
|
29.3.2012 |
245,70 |
|
tonery do talčiarni - materiál všeobecný . |
2012057 |
Združenie samospr.škôl SR |
37860747 |
145,00 |
145,00 |
|
29.3.2012 |
|
12.4.2012 |
|
30.3.2012 |
145,00 |
|
školiaci poplatok RŠ (školenie Združ.samospráv Slovenska) |
2012058 |
T-Mobile Slovak Telekom, a.s. |
7203257019 |
14,56 |
14,56 |
|
22.3.2012 |
|
5.4.2012 |
|
30.3.2012 |
14,56 |
|
TELEFÓN mobil (22.2.-21.3.2012) |
2012331 |
ZŠ s MŠ /VÝD.účet/ Jacovce / čerp.SF-ostat./ |
48012011 |
25,00 |
25,00 |
|
3.2.2012 |
|
17.2.2012 |
|
13.2.2012 |
25,00 |
|
Čerpanie SF vstupenky na kult.predstavenie |
2012332 |
ZŠ s MŠ /VÝD.účet/ Jacovce / čerp.SF-ostat./ |
1112012 |
166,00 |
166,00 |
|
6.2.2012 |
|
20.2.2012 |
|
13.2.2012 |
166,00 |
|
Čerpanie SF -odchod do dôchodku uprat.ZŠ(11.1.2012) |
2012333 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
012012 |
73,60 |
73,60 |
|
6.2.2012 |
|
22.2.2012 |
|
20.2.2012 |
73,60 |
|
Čerpanie SF strava Január 2012 |
2012334 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
42012 |
64,40 |
64,40 |
|
6.3.2012 |
|
20.3.2012 |
|
8.3.2012 |
64,40 |
|
Čerpanie SF strava Február 2012 |
2012361 |
ZŠ s MŠ /VÝD.účet/ Jacovce / čerp.SF-ostat./ |
012012 |
14,00 |
14,00 |
|
29.3.2012 |
|
12.4.2012 |
|
29.3.2012 |
14,00 |
|
Čerpanie SF strav.lístky .. /1.1.-30.4.2012 - 70ks á=0,20 na jeden obed/ |
2012303 |
ZŠ s MŠ /Účet SF / Jacovce |
032012 |
243,48 |
243,48 |
|
4.4.2012 |
|
18.4.2012 |
|
4.4.2012 |
243,48 |
|
TVORBA soc.fondu MAREC 2012 |
2012059 |
Microitem a.s. Bratislava |
120161 |
59,70 |
59,70 |
|
27.3.2012 |
|
10.4.2012 |
|
3.4.2012 |
59,70 |
|
UP - Predškolák MŠ - čerpane /kód 111 / |
2012060 |
GRAPIC s.r.o. |
20120007 |
105,60 |
105,60 |
|
27.3.2012 |
|
10.4.2012 |
|
3.4.2012 |
105,60 |
|
UP - Predškolák MŠ - čerpane /kód 111 / |
2012061 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
121310392 |
155,90 |
155,90 |
|
14.3.2012 |
|
5.4.2012 |
|
3.4.2012 |
155,90 |
|
UP Predškolák MŠ - čerpane /kód 111 / |
2012062 |
Martin Kraus - MAKRA |
2212910015 |
345,77 |
345,77 |
|
26.3.2012 |
|
9.4.2012 |
|
3.4.2012 |
345,77 |
|
UP Predškolák MŠ - čerpane /kód 111 / |
2012063 |
T-COM Slovak Telecom,a.s. |
7737082624 |
127,37 |
127,37 |
|
3.4.2012 |
|
17.4.2012 |
|
13.4.2012 |
127,37 |
|
TELEFÓN marec 2012 |
2012064 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
430120452 |
997,60 |
997,60 |
|
3.4.2012 |
|
17.4.2012 |
|
13.4.2012 |
997,60 |
|
Dopravné žiak marec 2012 |
2012065 |
ZSE Energia, a.s. |
7445966162 |
1 129,83 |
1 129,83 |
|
2.4.2012 |
|
16.4.2012 |
|
13.4.2012 |
1 129,83 |
|
ELEKTRICKÁ energia - apríl 2012 |
2012066 |
SPP a.s. Bratislava |
7192497921 |
2 214,00 |
2 214,00 |
|
1.4.2012 |
|
17.5.2012 |
|
15.5.2012 |
2 214,00 |
|
ZŠ PLYN- apríl 2012 |
2012067 |
SPP a.s. Bratislava |
7192497932 |
502,00 |
502,00 |
|
1.4.2012 |
|
17.5.2012 |
|
15.5.2012 |
502,00 |
|
MŠ PLYN- apríl 2012 |
2012068 |
Ing.Jozef FERENČÍK, PRAETOR |
182012 |
185,74 |
185,74 |
|
12.4.2012 |
|
26.4.2012 |
|
18.4.2012 |
185,74 |
|
ŠJ ochranné prac.oblečenie pre prac.jedálne /OPP |
2012069 |
RVC-Reginalne vzd.centrum samosprávy |
02402012 |
21,00 |
21,00 |
|
2.4.2012 |
|
16.4.2012 |
|
18.4.2012 |
21,00 |
|
účt.materiál- príručka"Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2012" |
2012070 |
ZsVak, odštepný závod |
328001461 |
544,01 |
544,01 |
|
12.4.2012 |
|
26.4.2012 |
|
18.4.2012 |
544,01 |
|
VODA-energia /15.2.- 3.4.2012/ |
2012335 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
62012 |
94,80 |
94,80 |
|
11.4.2012 |
|
25.4.2012 |
|
13.4.2012 |
94,80 |
|
strava zamestnanci marec 2012 - Čerpanie SF |
2012336 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
92012 |
74,20 |
74,20 |
|
10.5.2012 |
|
24.5.2012 |
|
10.5.2012 |
74,20 |
|
Čerpanie SF |
2012071 |
T-Mobile Slovak Telekom, a.s. |
7204337762 |
10,79 |
10,79 |
|
22.4.2012 |
|
6.5.2012 |
|
3.5.2012 |
10,79 |
|
TELEFÓN mobil (22.3.2012 - 21.4.2012 ) |
2012072 |
Kostolný Miroslav UNIEL |
12010 |
600,00 |
600,00 |
|
16.4.2012 |
|
4.5.2012 |
|
3.5.2012 |
600,00 |
|
REVÍZIA elektr.zariadení v objektoch školy |
2012073 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
121110039 |
22,28 |
22,28 |
|
30.4.2012 |
|
14.5.2012 |
|
3.5.2012 |
22,28 |
|
Rohož bezpeč. čistenie apríl 2012 |
2012074 |
ABECEDY s.r.o. |
20120044 |
43,50 |
43,50 |
|
30.4.2012 |
|
14.5.2012 |
|
7.5.2012 |
43,50 |
|
UP na CHE(SM 218, ) a SJL (SM 44,45,46) SZP deti (soc.znev.prostr.) čerpanie |
2012075 |
IZO PE Jaroslav Peter |
192012 |
178,00 |
178,00 |
|
2.5.2012 |
|
16.5.2012 |
|
7.5.2012 |
178,00 |
|
ŠJ siete proti hmyzu 10 ks a 2 ks žalúzie -jedáleň pri MŠ |
2012076 |
T-COM Slovak Telecom,a.s. |
9738076974 |
133,72 |
133,72 |
|
3.5.2012 |
|
17.5.2012 |
|
7.5.2012 |
133,72 |
|
TELEFÓN apríl 2012 |
2012077 |
ZSE Energia, a.s. |
7435909062 |
1 129,83 |
1 129,83 |
|
2.5.2012 |
|
16.5.2012 |
|
10.5.2012 |
1 129,83 |
|
ELEKTRICKÁ energia máj 2012 |
2012078 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
2122203666 |
23,20 |
23,20 |
|
10.5.2012 |
|
24.5.2012 |
|
10.5.2012 |
23,20 |
|
ŠEVT tlačivá (vysvedčenia list bianco ) |
2012304 |
ZŠ s MŠ /Účet SF / Jacovce |
042012 |
229,93 |
229,93 |
|
10.5.2012 |
|
24.5.2012 |
|
11.5.2012 |
229,93 |
|
TVORBA soc.fondu apríl 2012 |
2012079 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
430120627 |
754,40 |
754,40 |
|
4.5.2012 |
|
18.5.2012 |
|
15.5.2012 |
754,40 |
|
Dopravné žiak apríl 2012 |
2012080 |
Obec Jacovce Obecný úrad |
40120010 |
146,75 |
146,75 |
|
10.5.2012 |
|
24.5.2012 |
|
15.5.2012 |
146,75 |
|
ZŠ TKO odvoz odpadu 01.- 03.2012 |
2012081 |
Pavol Blaška tech.BPaPO |
992012 |
86,30 |
86,30 |
|
1.5.2012 |
|
18.5.2012 |
|
15.5.2012 |
86,30 |
|
BOZP a PO Blaška marec a apríl 2012 |
2012082 |
Obec Jacovce Obecný úrad |
40120009 |
65,24 |
65,24 |
|
10.5.2012 |
|
24.5.2012 |
|
15.5.2012 |
65,24 |
|
MŠ TKO odpad do marca 2012 |
2012083 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
20120474 |
16,57 |
16,57 |
|
30.4.2012 |
|
18.5.2012 |
|
15.5.2012 |
16,57 |
|
ŠKD materiál na opravu a údržbu (maľovanie ŠKD ).. |
2012084 |
Vlastimil Šiška - LESTECH |
101285 |
765,00 |
765,00 |
|
15.5.2012 |
|
29.5.2012 |
|
18.5.2012 |
765,00 |
|
Kosačka KROVINOREZ 545RX DHM-II-26 |
2012085 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
121310951 |
355,50 |
355,50 |
|
7.5.2012 |
|
21.5.2012 |
|
18.5.2012 |
355,50 |
|
UP na DEJ, PRI, CJ, a ŠKD - SZP deti (soc.znev.prostr.) čerpanie |
2012086 |
Obec Jacovce Obecný úrad |
40120068 |
16,31 |
16,31 |
|
16.5.2012 |
|
30.5.2012 |
|
18.5.2012 |
16,31 |
|
MŠ TKO apríl 2012 |
2012087 |
Obec Jacovce Obecný úrad |
40120069 |
32,61 |
32,61 |
|
16.5.2012 |
|
30.5.2012 |
|
18.5.2012 |
32,61 |
|
ZŠ TKO apríl 2012 |
2012088 |
GRAPIC s.r.o. |
20120014 |
879,50 |
879,50 |
|
18.5.2012 |
|
1.6.2012 |
|
18.5.2012 |
879,50 |
|
tonery + USB klúč pre ŠJ materiál všeobecný |
2012089 |
SPP a.s. Bratislava |
7237496018 |
192,00 |
192,00 |
|
1.5.2012 |
|
31.5.2012 |
|
31.5.2012 |
192,00 |
|
MŠ PLYN máj 2012 -energia |
2012090 |
SPP a.s. Bratislava |
7237495997 |
848,00 |
848,00 |
|
1.5.2012 |
|
31.5.2012 |
|
31.5.2012 |
848,00 |
|
ZŠ PLYN máj 2012 -energia |
2012091 |
HARYS Ing.Ján Rybanský |
2012039 |
146,79 |
146,79 |
|
7.5.2012 |
|
31.5.2012 |
|
31.5.2012 |
146,79 |
|
ŠJ čistiace prostr. a materiál spotrebný |
2012092 |
KOVOFINAL, s.r.o. Tovarníky |
0212114 |
6,00 |
6,00 |
|
28.5.2012 |
|
11.6.2012 |
|
31.5.2012 |
6,00 |
|
Údržba (635..) |
2012093 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
121114516 |
22,28 |
22,28 |
|
28.5.2012 |
|
11.6.2012 |
|
31.5.2012 |
22,28 |
|
čistenie rohože máj 2012 služby |
2012094 |
T-Mobile Slovak Telekom, a.s. |
7205591933 |
14,59 |
14,59 |
|
22.5.2012 |
|
5.6.2012 |
|
31.5.2012 |
14,59 |
|
TELEFÓN -mobil RŠ /22.4.-21.5./ |
2012095 |
ROCHER CONSULTING SR,s.r.o. |
36100912 |
83,09 |
83,09 |
|
31.5.2012 |
|
14.6.2012 |
|
31.5.2012 |
83,09 |
|
koberec do miestnosti Vých.poradcu č.dv. 4 . |
2012096 |
ROCHER CONSULTING SR,s.r.o. |
36101012 |
88,24 |
88,24 |
|
1.6.2012 |
|
15.6.2012 |
|
1.6.2012 |
88,24 |
|
koberec č.dv.12 miestnosť ekonom.školy DHM-I-303 |
2012097 |
ARES spol.s.r.o. |
0110108 |
54,00 |
54,00 |
|
25.5.2012 |
|
8.6.2012 |
|
6.6.2012 |
54,00 |
|
MŠ časopisy sept.až decemb.2012 Včielka,Adanko,...mat. na výchovu a vyuč. |
2012098 |
T-COM Slovak Telecom,a.s. |
4739069796 |
129,12 |
129,12 |
|
3.6.2012 |
|
17.6.2012 |
|
6.6.2012 |
129,12 |
|
TELEFÓN máj 2012 |
2012099 |
ZSE Energia, a.s. |
7446151191 |
1 129,83 |
1 129,83 |
|
4.6.2012 |
|
18.6.2012 |
|
6.6.2012 |
1 129,83 |
|
ELEKTRICKÁ energia jún 2012 |
2012305 |
ZŠ s MŠ /Účet SF / Jacovce |
052012 |
242,85 |
242,85 |
|
7.6.2012 |
|
21.6.2012 |
|
7.6.2012 |
242,85 |
|
TVORBA soc.fondu máj 2012 |
2012100 |
Ľudovít Gereg - SERVIS |
75062012 |
66,76 |
66,76 |
|
1.6.2012 |
|
15.6.2012 |
|
12.6.2012 |
66,76 |
|
revízia športového náradia TEV |
2012101 |
FaxCOPY, a.s. |
3501200475 |
89,00 |
89,00 |
|
2.6.2012 |
|
16.6.2012 |
|
12.6.2012 |
89,00 |
|
materiál všeob. fotoaparát- ..../ DHM-I-301 |
2012102 |
Le Cheque Dejeuner,s.r.o. |
0112055856 |
125,33 |
125,33 |
|
11.6.2012 |
|
25.6.2012 |
|
12.6.2012 |
125,33 |
|
Stravné lístky ........ do júna 2012 |
2012103 |
Veolia Transport Nitra a.s. |
430120772 |
941,60 |
941,60 |
|
6.6.2012 |
|
20.6.2012 |
|
12.6.2012 |
941,60 |
|
Dopravné žiak máj 2012 |
2012351 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
132012 |
612,39 |
612,39 |
|
12.6.2012 |
|
26.6.2012 |
|
14.6.2012 |
612,39 |
|
MŠ Réžia za vl.stravníkov január až máj 2012 |
2012352 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
122012 |
2 378,32 |
2 378,32 |
|
12.6.2012 |
|
26.6.2012 |
|
14.6.2012 |
2 378,32 |
|
ZŠ Réžia za vl.stravníkov 01.-05.2012 |
2012104 |
KANCPAPIER, s.r.o. |
39542912 |
108,80 |
108,80 |
|
12.6.2012 |
|
26.6.2012 |
|
14.6.2012 |
108,80 |
|
čistiace prostriedky, krieda školská. |
2012105 |
SPORT 4YOU, s.r.o. Nitra |
12100128 |
948,00 |
948,00 |
|
13.6.2012 |
|
27.6.2012 |
|
14.6.2012 |
948,00 |
|
UP na TEV mat. na výchovu a vyuč. |
2012106 |
Ján Jamrich FARBY LUX |
20120641 |
64,90 |
64,90 |
|
31.5.2012 |
|
16.6.2012 |
|
14.6.2012 |
64,90 |
|
ŠKD materiál na opravu a údržbu -maľovanie. |
2012337 |
ZŠ - JEDÁLEŇ /strava-čerp.SF/ ,REŽIA |
112012 |
93,60 |
93,60 |
|
6.6.2012 |
|
20.6.2012 |
|
6.6.2012 |
93,60 |
|
Čerpanie SF strava Máj 2012 |
2012362 |
ZŠ s MŠ /VÝD.účet/ Jacovce / čerp.SF-ostat./ |
022012 |
8,00 |
8,00 |
|
27.6.2012 |
|
11.7.2012 |
|
27.6.2012 |
8,00 |
|
Čerpanie SF strava strav.lístky .....od 1.5.-30.6.2012 = 40 ks |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spolu : |
|
|
|
|
|
46 800,48 |
€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
46 800,48 |
€ |
|
|
|